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問題已解決

老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!

84785042| 提問時間:07/09 23:24
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速問速答
明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
勤奮的小精靈,晚上好親!
07/09 23:31
明琪老師
07/09 23:32
應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目
明琪老師
07/09 23:34
在銷售收入實現(xiàn)時,銷項稅是貸方,計應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。購進(jìn)材料或者商品時,進(jìn)項稅是借方,計應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
明琪老師
07/09 23:35
然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借方的進(jìn)項從貸方結(jié)轉(zhuǎn),貸方的銷項從借方結(jié)轉(zhuǎn)
明琪老師
07/09 23:36
可以直接貸,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去
84785042
07/09 23:50
老師回答的清晰易懂,謝謝您!
明琪老師
07/10 00:07
不客氣呢親!勤奮的小精靈,祝您工作愉快!
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