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問題已解決

老師,請問收到的貨款沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,做賬時(shí)的分錄要用到應(yīng)收賬款嘛

84785039| 提問時(shí)間:07/09 17:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以通過應(yīng)收賬款過渡下
07/09 17:25
84785039
07/09 17:39
嗷嗷好呢,那過渡的話用哪些分錄呀老師
文文老師
07/09 17:42
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
文文老師
07/09 17:42
借:銀行存款 貸:銀行存款
84785039
07/09 17:45
第二步借貸都用銀行存款嘛老師
文文老師
07/09 17:46
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785039
07/09 17:47
好呢,那后面再做銀行賬單里面公賬交的增值稅以及附加費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄呀老師
84785039
07/09 17:49
那就是還沒有開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候也是這樣做賬嘛
文文老師
07/09 17:51
沒有開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,確認(rèn)未開票收入也是這樣做賬
84785039
07/09 18:02
嗷嗷好呢,謝謝老師
84785039
07/09 18:03
那銀行實(shí)際繳納了增值稅以及附加稅之后怎么做分錄呀老師
文文老師
07/10 09:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等附加 貸:銀行存款
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