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問題已解決

老師,您好!企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是次月不準(zhǔn)備抵扣,這個進(jìn)項(xiàng)稅就應(yīng)該怎么做賬?

84785020| 提問時間:07/09 16:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
07/09 16:22
84785020
07/09 16:24
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么區(qū)別呢?
家權(quán)老師
07/09 16:25
前者是已經(jīng)認(rèn)證待抵扣,后者是還未認(rèn)證 待抵扣是以前購入房產(chǎn),分2次抵扣,現(xiàn)在不用那個科目了。
84785020
07/09 16:27
老師,待認(rèn)證抵扣做完,以后抵扣完再怎么做賬呢?
家權(quán)老師
07/09 16:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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