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問題已解決

老師,請問一下,現(xiàn)在要把以前年度截止到現(xiàn)在6月份計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊沖銷,怎么賬務(wù)處理

84784977| 提問時間:07/09 16:07
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
07/09 16:11
84784977
07/09 16:14
我們是小企業(yè)管理制度,還需要在別的賬務(wù)進(jìn)行做調(diào)整處理嗎?
劉艷紅老師
07/09 16:31
借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配-未分配 這樣寫分示,不用做別的了
84784977
07/10 14:04
能不能直接做這個借累計(jì)折舊,貸主營業(yè)務(wù)成本-固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
84784977
07/10 14:06
因?yàn)榍捌谑墙璧闹饕杀竟潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊。
劉艷紅老師
07/10 14:06
這個是以前的,不是現(xiàn)在的,不能影響當(dāng)期的利潤
84784977
07/10 14:09
那今年計(jì)提的就可以,對吧?
劉艷紅老師
07/10 14:10
是的,今年的就可以這樣
84784977
07/10 14:13
好的謝謝老師
劉艷紅老師
07/10 14:15
不客氣,很高興幫你
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