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結(jié)轉(zhuǎn)損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師

84785016| 提問時(shí)間:07/08 18:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后出的科目余額表余額就是
07/08 18:59
84785016
07/08 19:02
他的本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)還有應(yīng)交增值稅在借方,但是我剛拿到科目余額表,我要重新錄入,重新錄入這些都不能夠在借方啊,只能在貸方的負(fù)數(shù)。但是我就是差了這筆錢。
84785016
07/08 19:04
他結(jié)轉(zhuǎn)損益后在借方有17503.52 我這在了貸方負(fù)數(shù)了,但是這個(gè)合計(jì)和之前那個(gè)會(huì)計(jì)的合計(jì)對(duì)不上,正好差了17503.52。
樸老師
07/08 19:06
本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785016
07/08 19:07
老師,你可以說清楚一點(diǎn)嗎?我不明白。
樸老師
07/08 19:11
本年利潤(rùn)沒有余額,要都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785016
07/08 19:15
我已經(jīng)把本年利潤(rùn)放在了未分配利潤(rùn)的借方了,但是就是差這個(gè)數(shù)啊,為什么。
樸老師
07/08 19:22
因?yàn)橹皼]有結(jié)轉(zhuǎn)完
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