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老師,我們員工差旅費住宿費補貼標(biāo)準(zhǔn)是500.他們實際住宿費發(fā)票是350,開的還是專票,我是按照500給他們報銷吧,那進項金額實際按照發(fā)票的來算?

84784984| 提問時間:07/07 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個最好的辦法,就是差旅費做350.然后工資上面加150的補貼。
07/07 15:06
84784984
07/07 15:11
我們是按照500入賬的
宋生老師
07/07 15:12
你好你按照500來做報銷,這樣子的話不夠發(fā)票的部分,到時候匯算清繳調(diào)整。
84784984
07/07 15:14
差旅費補貼不是不用發(fā)票也可以嗎
宋生老師
07/07 15:18
你好這個你要問一下你那邊稅務(wù)局看他們同不同意,正常是要有。
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