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問題已解決

老師 員工住宿費開的專票 有券實際支付了144 開票金額和支付金額不一樣,怎么報銷

84785007| 提問時間:2024 01/24 09:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你可以按發(fā)票入賬,差額計入到營業(yè)外收入
2024 01/24 09:36
84785007
2024 01/24 09:43
奧奧好的 那怎么報銷
宋生老師
2024 01/24 09:43
你好!正常填寫報銷單報銷就好了。你是說分錄嗎
84785007
2024 01/24 09:51
我這邊報銷就按實際支付的價格嗎 不做分錄
宋生老師
2024 01/24 09:54
你好,這個憑證肯定是要做的。管理費用,差旅費,住宿費等。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸銀行存款,營業(yè)外收入。
84785007
2024 01/24 10:01
老師 我這邊不做分錄 有代賬
宋生老師
2024 01/24 10:02
你好,那你現(xiàn)在還有什么問題?
84785007
2024 01/24 10:03
銀行存款就是實際支付金額 差額計入營業(yè)外收入
宋生老師
2024 01/24 10:03
你好,是的,就是這樣子。
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