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外貿(mào)企業(yè)出口,6月收到出口退稅款,7月申報的時候,增值稅納稅申報表怎么填,這筆退稅款怎么體現(xiàn)?我是去年首次出口,出口的時候已經(jīng)把附表二填了。

84784956| 提問時間:07/01 13:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
外貿(mào)企業(yè) 6 月收到出口退稅款,7 月增值稅申報時: 主表:退稅款不直接體現(xiàn),因是退進項稅,非應(yīng)稅收入。 附表二:此前出口已填附表二的,7 月申報在第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額” 填對應(yīng)進項轉(zhuǎn)出額,同時按當(dāng)?shù)匾笸瓿沙隹谕硕惷骷?xì)報表申報
07/01 13:18
84784956
07/01 13:25
那附表二25行次原來在的數(shù)字要刪掉嗎?
樸老師
07/01 13:27
附表二第 25 行原來的數(shù)字不用刪。該欄反映前期已認(rèn)證但暫未抵扣的進項狀態(tài),是業(yè)務(wù)鏈條的記錄,后續(xù)申報退稅時做進項轉(zhuǎn)出(填第 18 欄)即可,無需刪除原數(shù)據(jù),保持?jǐn)?shù)據(jù)連貫
84784956
07/01 13:34
申報退稅我好了,錢也收到了。沒有不得抵扣金額,18欄不用填了吧?
樸老師
07/01 13:35
嗯 這個就不用填了哦
84784956
07/01 13:36
那如果當(dāng)時的進項勾選和實際退稅款差1分錢,這個1分也不用填18欄次吧?直接進成本是嗎?
樸老師
07/01 13:37
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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