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問題已解決

上個月做了暫估入庫的分錄,借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款,這個月收到發(fā)票之后怎么沖銷?

84784993| 提問時間:06/02 16:33
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/02 16:33
董孝彬老師
06/02 16:34
您好,借,庫存商品(負) 貸,應(yīng)付賬款(負) 借,庫存商品 (正) 進項稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),
84784993
06/02 16:35
上個月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本嗎?借,主營成本貸,庫存商品。那個分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。
董孝彬老師
06/02 16:39
哦哦,那這個分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫存商品入出存來結(jié)轉(zhuǎn)成本, 月末一次加權(quán)平均法計算出庫單價,不用沖主營業(yè)務(wù)成本,咱這個情況要沖回
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