問題已解決
上個月做了暫估入庫的分錄,借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款,這個月收到發(fā)票之后怎么沖銷?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/02 16:33

董孝彬老師 

06/02 16:34
您好,借,庫存商品(負) 貸,應(yīng)付賬款(負)
借,庫存商品 (正) 進項稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),

84784993 

06/02 16:35
上個月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)的成本嗎?借,主營成本貸,庫存商品。那個分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。

董孝彬老師 

06/02 16:39
哦哦,那這個分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫存商品入出存來結(jié)轉(zhuǎn)成本,
月末一次加權(quán)平均法計算出庫單價,不用沖主營業(yè)務(wù)成本,咱這個情況要沖回
