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問(wèn)題已解決

計(jì)提如果計(jì)提多了或者少了,且已經(jīng)結(jié)賬了,怎么做分錄?比如5月工資計(jì)提了1000,但次月發(fā)工資實(shí)際發(fā)了800…這個(gè)分錄怎么做??如果次月發(fā)了1200,這個(gè)怎么做?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:06/01 16:48
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,最簡(jiǎn)單的方法就是把原分錄紅沖,再做實(shí)際金額的分錄,我們公司就是這樣的
06/01 16:49
84784969
06/01 17:03
老師,也就是5月份的錯(cuò)誤計(jì)提賬目,做到了6月份…跨越做賬可以嗎???我以為當(dāng)月賬,只能做到當(dāng)月?
董孝彬老師
06/01 17:04
您好,不能跨月,我們這是調(diào)整嘛,如果沒(méi)有差異 一負(fù)一正不影響利潤(rùn),現(xiàn)在是暫估有差異了,這也是正常的,估計(jì)總有差異
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