問題已解決
老師,我企業(yè)出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?



您好,借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正)
未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正)
收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用
05/28 22:03

84784955 

05/28 22:04
老師,看不懂。
也就是在我還沒有開票給客戶的時候,他已經(jīng)把貨款打給我了,這種情況怎么寫分錄?

84784955 

05/28 22:05
也就是我先收貨款,后開發(fā)票

董孝彬老師 

05/28 22:06
您好,就是最上面那個分錄嘛,下面是我們公司的處理,因為再開票還要做分錄,我一起寫了
