問題已解決
老師,日常經營性且與本公司業(yè)務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?



你好對的
是這么做的
05/06 22:10

84784958 

05/06 23:05
老師,我還有個疑問。那個增值稅如果有即增即退的稅法返還。那個返還的增值稅算企業(yè)額外的收入。這個收入是免企業(yè)所得稅還是還要征所得稅?

郭老師 

05/06 23:08
你好交所得稅
不免
