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問題已解決

是的老師,從哪個(gè)科目里,把出口退稅的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里呀

84785010| 提問時(shí)間:04/23 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
出口退稅它不影響利潤(rùn)呀。 不交所得稅 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅出口退稅。 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。
04/23 13:44
84785010
04/23 13:46
2.月末,免征退稅不予免征和抵扣稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785010
04/23 13:46
這個(gè),是什么的差額呀
郭老師
04/23 13:51
不允許抵扣的差額 退稅率9% 進(jìn)項(xiàng)13% 差額4%
84785010
04/23 14:10
這個(gè)金額,在申請(qǐng)退稅當(dāng)月在電子稅務(wù)局上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是次月也可以
郭老師
04/23 14:12
當(dāng)月 認(rèn)證抵扣的當(dāng)月
84785010
04/23 14:13
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅,填在附表2中,18欄(免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?是不
郭老師
04/23 14:16
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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