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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便



您好,就是把上月多計(jì)提的沖銷,或者少計(jì)提的補(bǔ)提就成
04/23 06:22

84785004 

04/23 06:23
少計(jì)提怎樣做分錄?

東老師 

04/23 06:24
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資

84785004 

04/23 06:26
那是工人工資,就借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬

東老師 

04/23 06:26
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是這么做。

84785004 

04/23 06:28
那想問這部分少計(jì)提的,也計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成品成本中

東老師 

04/23 06:29
對(duì),肯定也是記入到里面的

84785004 

04/23 06:31
但結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月產(chǎn)品人工是,借生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提數(shù)+上月少計(jì)提),借應(yīng)付職工薪酬(這個(gè)是當(dāng)月計(jì)提數(shù)),這樣數(shù)不平啊

東老師 

04/23 06:32
當(dāng)月補(bǔ)提的時(shí)候,也通過應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)提,數(shù)字一樣啊

84785004 

04/23 06:34
但是補(bǔ)提的不是已發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,已經(jīng)做平了??

東老師 

04/23 06:36
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 等于是多發(fā)少計(jì)提的,應(yīng)付職工薪酬會(huì)出現(xiàn)借方負(fù)數(shù) 是不平的,你補(bǔ)提了才平

84785004 

04/23 06:41
這個(gè)知道,就是結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品人工哪里,還是不懂,可以寫一下詳細(xì)分錄?

東老師 

04/23 06:41
這個(gè)和你平時(shí)計(jì)提工資一樣沒有什么區(qū)別的
