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問題已解決

小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)應(yīng)的附加稅照樣計(jì)提到稅金及附加,,然后把計(jì)提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?

84784964| 提問時(shí)間:04/16 22:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,對(duì)
04/16 22:59
84784964
04/16 23:00
附加稅計(jì)提后,在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這有什么依據(jù)嗎,或者原理是什么?
小鎖老師
04/16 23:07
這個(gè)是相當(dāng)于不需要繳納稅款,所以扣除的這個(gè)。
84784964
04/16 23:09
那,增值稅免了,直接不計(jì)提附加稅,不也是不交稅款嗎,為什么要多做這一步呢?
小鎖老師
04/16 23:15
因?yàn)椴淮_定他是否滿足不交稅的條件,所以是一開始需要計(jì)提的因?yàn)椴淮_定他是否滿足不交稅的條件,所以是一開始需要計(jì)提的。
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