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問題已解決

老師在,企業(yè)所得稅的匯算清繳問題。在《A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》中 500萬元以下設備器具一次性扣除,公司24年并沒有享受,但是二三年享受過,這一行今年是要提是要填寫還是不需要填寫呢?

84785036| 提問時間:04/12 21:17
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余前老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,應該需要填寫的
04/12 21:22
84785036
04/12 21:30
老師如果填寫的話,第29.1行第五列的稅收,折舊和攤銷額。填寫的數(shù)字是24年的本年的數(shù)字嗎?因為5萬元資產在23已經(jīng)全部折舊完了,那20年的稅收折舊攤銷額是不是就是為零呢?
84785036
04/12 21:35
老師這樣填寫之后,加速折舊額就變成負數(shù),他就不對了。那六第6年享受加速折舊政策的資產,按稅收一般規(guī)定的計算折舊攤銷額。這個數(shù)據(jù)如何填寫了
余前老師
04/12 21:37
加速折舊的您填寫賬面上本年計提的折舊攤銷金額。5萬的23年一次性折完了,24年會把今年賬上的折舊額納稅調增
84785036
04/12 22:00
是的,老師納稅調整不在這個地方填寫哦。這個地方是第29.1行第5列稅收折舊攤銷額這個填的什么數(shù)據(jù)?稅法上今年應該是攤銷額是零了。是不是就填寫0呢?那這個第6列享受加速折舊政策的資產按照稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額,我就填寫今年的賬面攤銷額,填寫了就出現(xiàn)了錯誤呀。它顯示了第6面的數(shù)據(jù)必須要小于等于第5列的數(shù)值,那我第5列還是填寫去年的數(shù)字嗎?
84785036
04/12 22:01
老師,我其實就是想問第5列和第6列填的是什么數(shù)值?
余前老師
04/12 22:09
第五列填的是本年計提的折舊額+加速折舊的金額,第六列加速折舊的金額
84785036
04/12 22:31
老師像比如說4.8萬元的固定資產,23年折舊了1000元。24年折舊10000元,填寫的數(shù)值第5列稅務折舊23年已經(jīng)折舊完了,今年填寫0,第6列填寫10000元嗎?還是改如何填寫
余前老師
04/12 22:38
那應該是第五列填10000,第六列填0,然后填納稅調整表納稅調增10000
84785036
04/12 23:11
老師,您看一下這個案例,是不是不需要填寫這一行?第六列它的名字是享受加速折舊政策的資產按照一般稅收規(guī)定計算的折舊攤銷額。
84785036
04/12 23:11
您看一下,如果填0.肯定不正確呀,第6年。
余前老師
04/12 23:50
您是對的,29.1行,第五列和第六列都填零,第二列填您24年賬上本年折舊的金額,第八列填一次性扣除資產的賬面金額(去年一次性扣的金額),這樣就能正常納稅調增了。
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