當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問去年12月的印花稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提并繳納 分錄怎么做



借 稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅
貸 銀行存款
04/12 11:03

sara張老師 

04/12 11:04
印花稅雖說沒有強(qiáng)制要求要計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)中,但是通常為了方便統(tǒng)計(jì) 先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行中轉(zhuǎn)

84785011 

04/12 11:06
是去年的稅,不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

84785011 

04/12 11:07
可以計(jì)入今年的?

sara張老師 

04/12 11:09
您是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?印花稅金額多少呢?

84785011 

04/12 11:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 273.03

sara張老師 

04/12 11:11
那就計(jì)入到當(dāng)期損益就可以了。

sara張老師 

04/12 11:11
金額比較小,又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,根據(jù)重要性原則對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生不了重大影響,計(jì)入當(dāng)期損益是可以的。

84785011 

04/12 11:11
好的 謝謝

sara張老師 

04/12 11:11
不客氣的希望對(duì)您有所幫助
