問題已解決
我們2022年收到一筆發(fā)票,稅務讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 2022年收到一張材料款的專票,已認證抵扣 借:合同履約成本-材料款15921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2069.25 貸:銀行存款17991 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應該如何寫分錄?



同學,你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
04/09 11:44

84785042 

04/09 11:45
3月份要交這筆稅額2069.25,又如何做分錄呢?

小菲老師 

04/09 11:46
同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:銀行存款

84785042 

04/09 11:52
以前年度損益調(diào)整這個科目與哪個科目結(jié)平?

小菲老師 

04/09 11:53
同學,你好
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

84785042 

04/09 11:54
這個科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)?還是手動結(jié)轉(zhuǎn)?

小菲老師 

04/09 11:55
同學,你好
一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
