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問題已解決

我們2022年收到一筆發(fā)票,稅務讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 2022年收到一張材料款的專票,已認證抵扣 借:合同履約成本-材料款15921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2069.25 貸:銀行存款17991 現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應該如何寫分錄?

84785042| 提問時間:04/09 11:43
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
04/09 11:44
84785042
04/09 11:45
3月份要交這筆稅額2069.25,又如何做分錄呢?
小菲老師
04/09 11:46
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款
84785042
04/09 11:52
以前年度損益調(diào)整這個科目與哪個科目結(jié)平?
小菲老師
04/09 11:53
同學,你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
84785042
04/09 11:54
這個科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)?還是手動結(jié)轉(zhuǎn)?
小菲老師
04/09 11:55
同學,你好 一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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