問題已解決
老師好,若月末銷項稅額2000 進(jìn)項稅額500 直接做的分錄如下:計提增值稅 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500



您好同學(xué),您的分錄沒有問題。
04/03 23:00

老師好,若月末銷項稅額2000 進(jìn)項稅額500 直接做的分錄如下:計提增值稅 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500
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