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問題已解決

您好老師我想問下我們24年底把一些預(yù)估費(fèi)用預(yù)提了,然后到匯算清繳時(shí)還沒發(fā)生或者取得發(fā)票,我們賬務(wù)上是直接借紅字費(fèi)用,貸利潤(rùn)未分配紅字嗎,然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎

84784950| 提問時(shí)間:03/27 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的。就是這樣了。
03/27 16:12
84784950
03/27 16:15
那這些我是今年沖的利潤(rùn),那我今年第一季度報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候年初未分配利潤(rùn)還是按照去年報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫是嗎
宋生老師
03/27 16:17
你好是的,就是這樣子的。
84784950
03/27 16:19
老師,那資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤(rùn)就是當(dāng)時(shí)去年年底的加上第一季度發(fā)生的減去我這些需要沖掉的是嗎
宋生老師
03/27 16:22
你好對(duì),就是這樣子算的。
84784950
03/27 16:22
嗯嗯好的謝謝老師
宋生老師
03/27 16:22
你好,不用客氣的了。
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