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問題已解決

當月應(yīng)納稅額抵減完先進企業(yè)加計抵減后,應(yīng)納稅未0,完整的會計分錄是什么

84785026| 提問時間:03/13 14:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
加計抵減,按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
03/13 14:55
84785026
03/13 15:00
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸記:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 請問這樣做分錄對嗎?
文文老師
03/13 15:03
是的,這些分錄是對的
84785026
03/13 15:12
因異常發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,做了以下分錄后,應(yīng)交稅費-未交增值稅有余額,怎么調(diào)整
84785026
03/13 15:14
進項稅額轉(zhuǎn)出我這邊一直做賬都是掛賬的,是不是進項稅額轉(zhuǎn)出科目不能有余額
文文老師
03/13 15:18
進項稅額轉(zhuǎn)出科目不能有余額,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
84785026
03/13 18:05
上年進項稅額轉(zhuǎn)出余額都全部轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎。如果轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,那這個科目不是有余額嗎,我也不需要交稅?。?/div>
文文老師
03/13 18:13
是的,未交增值稅余額應(yīng)為0.銷項,進項等三級明細余額為0
84785026
03/13 22:17
但是現(xiàn)在我的未交增值稅就是?余額,那我該怎么平賬?
文文老師
03/14 09:04
借:未交增值稅 貸:其他收益 平賬
84785026
03/14 10:02
為什么是其他收益?
文文老師
03/14 10:07
用企業(yè)會計準則,加計抵減金額計入其他收益
84785026
03/14 10:11
我現(xiàn)在未交增值稅的差異是進項稅額轉(zhuǎn)出的金額,還有應(yīng)交稅費-增值稅的三級科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
文文老師
03/14 10:14
是的,應(yīng)交稅費-增值稅的三級科目都需要結(jié)轉(zhuǎn) 若沒有留抵,應(yīng)納稅為0.直接平未交增值稅即可
84785026
03/14 10:18
應(yīng)交稅費-增值稅的三級科目現(xiàn)在平剩余今年的就可以了嗎,是掛到未交增值稅嗎?
文文老師
03/14 10:23
是,應(yīng)交稅費-增值稅的三級科目現(xiàn)在平,是結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅
84785026
03/14 10:32
好的,謝謝,那是不是應(yīng)交稅費的三級科目每年都需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
文文老師
03/14 10:34
是,應(yīng)交稅費的三級科目每年都需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
84785026
03/14 10:49
我現(xiàn)在把以前年度的在這個月結(jié)轉(zhuǎn)為0,會有影響嗎?
文文老師
03/14 10:52
現(xiàn)在把以前年度的在這個月結(jié)轉(zhuǎn)為0,不會有影響
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