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問題已解決

老師您好!月末,銷項<待認證進項,摘要怎么寫呢? 借:應交稅費一應交增值稅(進項) 貨:應交稅費一待認證進項稅額 結轉增值稅: 借:應交稅費一應交增值稅(銷項) 應交稅費一應交增值稅(轉出多交增值稅) 貸:應交稅費一應交增值稅(進項) 對嗎?是否有遺漏

84784965| 提問時間:03/09 16:42
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好。第一個分錄是正確的, 第二個分錄的話,可以不做的, 如果堅持要做, 那么, 銷項稅和進項稅變?yōu)?0 了。 差額計入 應交稅費應交增值稅未交增值稅轉出
03/09 16:48
84784965
03/09 16:50
借:應交稅費一應交增值稅(銷項)? 應交稅費一未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅(進項) 對嗎?是否有遺漏
apple老師
03/09 16:52
對的,沒有遺漏。用這個科目也沒問題的,
84784965
03/09 16:58
需要再次結轉嗎? 借:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額) ? ? ? ?應交稅費一應交增值稅(轉出多交增值稅) ? ?貨:應交稅費一應交增值稅(進項稅額) 再次結轉--未交增值稅 ?借:應交稅費一未交增值稅 ? ?貨:應交稅費一應交增值稅(轉出多交增值稅)
84784965
03/09 16:58
如果這樣做,第二個分錄是負數
apple老師
03/09 17:29
關于增值稅月末要不要結轉。怎么結轉。我給你說明一下吧,
apple老師
03/09 17:31
按照會計準則的相關規(guī)定。 如果說,月末, 銷項稅大于進項稅時, 企業(yè)要交稅,此時。要做結轉,按照差額 借 應交稅費應交增值稅未交增值稅轉出 貸 應交稅費未交增值稅
apple老師
03/09 17:32
如果,銷項稅小于進項稅時。此時不要交稅。 那么。賬務不要做任何處理
apple老師
03/09 17:33
但是。為啥有的財務人員做賬時。 月底。不論哪個大。一定要把進項稅和銷項稅都結平呢。 這是實操課的老師,認為這樣利索。所以。要求結平。
apple老師
03/09 17:34
會計相關規(guī)定是沒有這個做法的。
apple老師
03/09 17:35
因為。結平了。也確實不影響賬務結果。所以。可以結平。 結平時。建議差額用。 【應交稅費應交增值稅未交增值稅轉出】 這個會計科目過渡。 等到哪天交稅時。一次性把這個科目也結平了就行
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