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2024年12月份做了一筆計提分錄為借:管理費用-職工工資 貸:應付工資,在2025年1月份時發(fā)現(xiàn)分錄做錯了想沖紅重記,因為是跨年度了,那么這筆分錄要怎么做呢



你好,不用紅沖,補記就可以了。借以前年度凈資產(chǎn)調(diào)整,貸應付工資;借非限定性凈資產(chǎn),貸以前年度凈資產(chǎn)調(diào)整。
03/05 02:45

2024年12月份做了一筆計提分錄為借:管理費用-職工工資 貸:應付工資,在2025年1月份時發(fā)現(xiàn)分錄做錯了想沖紅重記,因為是跨年度了,那么這筆分錄要怎么做呢
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