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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,公司以實(shí)際出庫商品確認(rèn)收入,但是部分發(fā)票可能下個(gè)月開具,賬務(wù)處理上怎么做?借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)。 下個(gè)月開票后還需要做賬務(wù)處理嗎?



下一個(gè)月開了發(fā)票,紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
02/24 07:53

84784962 

02/24 08:05
為什么要紅沖老師?之前做的主營業(yè)務(wù)收入看不出來有沒有開票吧,金額和開票金額是一致的

郭老師 

02/24 08:07
因?yàn)槲撮_具發(fā)票填寫負(fù)數(shù),所以你賬上的無票收入也需要紅沖呀。申報(bào)表和你賬上的需要一致。
