問題已解決
1月收到24年年底的固定資產(chǎn)專票該怎么入賬



直接在1月做固定資產(chǎn)就行
02/17 11:20

84784955 

02/17 11:23
1月收到12月分開具的費用發(fā)票 該怎么入賬

家權(quán)老師 

02/17 11:26
直接反結(jié)賬到12月做費用,更正報表,在更正季度申報

84784955 

02/17 11:27
我們的財務(wù)軟件 沒辦法反結(jié)
財務(wù)方面更合理的處理方式是?

家權(quán)老師 

02/17 11:31
那么在1月做調(diào)整分錄,還是要更正12月報表,在更正季度申報

84784955 

02/17 11:44
怎么做調(diào)整分錄?

家權(quán)老師 

02/17 11:48
借:利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費-增值稅-進項? 如果要抵扣
貸:其他應(yīng)付款/銀行存款

84784955 

02/17 12:29
不用以前年度損益調(diào)整么

家權(quán)老師 

02/17 14:15
執(zhí)行小企業(yè)會計準則不需要那個
