問題已解決
1月22號第一次出口0退稅稅率,剛好卡在過年左右。采購發(fā)票2月份才進(jìn)來。稅管員叫要申報(bào)無票收入。因?yàn)檫@個(gè)是視同內(nèi)銷。那我1月份是不是要全額交稅了。



你有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?認(rèn)證對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以,或者是你其他允許抵扣的其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以。
02/11 17:00

84785046 

02/11 17:01
沒有其他進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票

郭老師 

02/11 17:02
就需要全額繳納增值稅。

84785046 

02/11 17:03
2月份進(jìn)來的發(fā)票,到時(shí)候進(jìn)項(xiàng)可以退嗎?

郭老師 

02/11 17:05
你說的退稅是什么?出口退稅還是多交的進(jìn)項(xiàng)退稅?

84785046 

02/11 17:06
就是進(jìn)來的發(fā)票可以留底退稅嗎?

郭老師 

02/11 17:08
你好,你符合增量留底退稅或者存量留底退稅的要求才行。不符合的不退,留著以后抵扣。
