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問題已解決

1月22號第一次出口0退稅稅率,剛好卡在過年左右。采購發(fā)票2月份才進(jìn)來。稅管員叫要申報(bào)無票收入。因?yàn)檫@個(gè)是視同內(nèi)銷。那我1月份是不是要全額交稅了。

84785046| 提問時(shí)間:02/11 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎?認(rèn)證對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以,或者是你其他允許抵扣的其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以。
02/11 17:00
84785046
02/11 17:01
沒有其他進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票
郭老師
02/11 17:02
就需要全額繳納增值稅。
84785046
02/11 17:03
2月份進(jìn)來的發(fā)票,到時(shí)候進(jìn)項(xiàng)可以退嗎?
郭老師
02/11 17:05
你說的退稅是什么?出口退稅還是多交的進(jìn)項(xiàng)退稅?
84785046
02/11 17:06
就是進(jìn)來的發(fā)票可以留底退稅嗎?
郭老師
02/11 17:08
你好,你符合增量留底退稅或者存量留底退稅的要求才行。不符合的不退,留著以后抵扣。
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