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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,老師,我1月份紅沖了一個12月份的發(fā)票,那么我在做匯算清繳的時候,該怎么操作呢?



你好,匯算清繳不需要特殊處理
02/06 13:18

王琳老師 

02/06 13:19
紅沖的發(fā)票在1月份正常入賬

84784957 

02/06 14:56
好的,明白了,老師!

84784957 

02/06 14:56
老師,我還想請教您就是1月開發(fā)票報(bào)銷24年的電話費(fèi),我應(yīng)該怎么做呢

王琳老師 

02/06 15:31
原則上要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,跨年費(fèi)用報(bào)銷要調(diào)增,如果金額不大也可以直接計(jì)入當(dāng)期

84784957 

02/06 16:16
老師,就2400塊錢

王琳老師 

02/06 16:42
可以計(jì)入當(dāng)期,也可以匯算清繳調(diào)減

84784957 

02/07 10:28
好的,謝謝老師

王琳老師 

02/07 10:36
不客氣同學(xué),祝您在平臺收獲滿滿
