問題已解決
老師我想問一下我之前有個進項發(fā)票紅沖了,當時進項稅額也抵扣了,現在我做一筆進項稅額轉出,然后我增值稅怎么申報



在附表2的第20欄填報紅字發(fā)票轉出
01/06 10:41

84784949 

01/06 10:43
好的,我還想問一下老師我做賬的時候到貨進項轉出,借方我應該掛什么科目

家權老師 

01/06 10:44
借:原材料等 負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

84784949 

01/06 10:46
OK,謝謝老師

家權老師 

01/06 10:47
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
