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我們是小規(guī)模企業(yè) 可以入13%稅率的機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎 可以入固定資產(chǎn)嗎 每個(gè)月折舊?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 16:54
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
?閱讀? 713
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老師,我是小規(guī)模,但沒(méi)有差額征稅,23年4季度,3%的專票開(kāi)了9000(含稅),1%的普票開(kāi)了9742,合計(jì)含稅收入18742元,申報(bào)時(shí)提示必須填寫(xiě)增值稅附列資料申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)第五5欄和第8欄如何填寫(xiě)?直接告訴我數(shù)字和原因好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 15:31
#稅務(wù)師#
你好,第五列填寫(xiě)9000 8列填寫(xiě)9000/1.01
?閱讀? 575
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一般納稅人銷售舊家具,按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節(jié) 課后練習(xí)5) 為什么上述說(shuō)法是正確的?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:36
#稅務(wù)師#
銷售固定資產(chǎn)符合簡(jiǎn)易計(jì)稅可以這么做 08年之前買(mǎi)來(lái)的
?閱讀? 570
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老師:公司房子出租的話,收30萬(wàn)每年,老師是要交多少增值稅和房產(chǎn)稅?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:04
#稅務(wù)師#
公司作為一般納稅人,按照10%的稅率計(jì)算增值稅: 增值稅 = 30萬(wàn) / (1 + 10%) * 10% = 27272.73元。 房產(chǎn)稅 = 30萬(wàn) * 12% = 36000元。 公司作為小規(guī)模納稅人,按照5%的征收率計(jì)算增值稅: 增值稅 = 30萬(wàn) / (1 + 5%) * 5% = 14285.71元。 房產(chǎn)稅 = 30萬(wàn) * 12% = 36000元。 個(gè)人作為出租方,需要繳納個(gè)人所得稅和房產(chǎn)稅: 個(gè)人所得稅 = (30萬(wàn) - 合理的修繕費(fèi)用等) * 10% = 27000元。 房產(chǎn)稅 = 30萬(wàn) * 12% = 36000元。
?閱讀? 884
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職工發(fā)放的取暖費(fèi)需要計(jì)入工資薪金所得扣除個(gè)稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:33
#稅務(wù)師#
是的。職工發(fā)放的取暖費(fèi)需要計(jì)入工資薪金所得扣除個(gè)稅
?閱讀? 1040
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房開(kāi)企業(yè)工程檢測(cè)費(fèi)交印花稅嗎?如果交,按那個(gè)稅目
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 09:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,按照技術(shù)服務(wù)就可以
?閱讀? 720
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稅務(wù)師參考網(wǎng)站及學(xué)歷要求
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 09:29
#稅務(wù)師#
報(bào)名條件 (一)基本條件 中華人民共和國(guó)公民,遵守國(guó)家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報(bào)名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)?;蛘呷〉闷渌麑W(xué)科門(mén)類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門(mén)類大學(xué)專科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類大學(xué)本科學(xué)生可以報(bào)考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報(bào)名: 1.被中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)取消登記的稅務(wù)師,自取消登記之日起至申請(qǐng)報(bào)名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試因違紀(jì)違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經(jīng)取得全科合格者。
?閱讀? 553
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老師,你好 這個(gè)題目里的股利,在沒(méi)有明確說(shuō)明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來(lái)計(jì)算嗎 2月份買(mǎi)的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個(gè)題目在這里糾結(jié)了一會(huì)
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒(méi)有明確說(shuō)明的情況,按實(shí)際發(fā)放時(shí)計(jì)算
?閱讀? 598
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廚房改造,健身房改造,值班室改造需要繳納印花稅嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 23:41
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。按建設(shè)工程合同交
?閱讀? 660
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老師,您好 這個(gè)貼現(xiàn)息的計(jì)算怎么是乘的4/12呢
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 23:19
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因?yàn)橘N現(xiàn)期只有4個(gè)月,所以在計(jì)算貼現(xiàn)息時(shí)要除以12再乘以4
?閱讀? 792
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老師,您好 這個(gè)題目直接將面值和利息一起進(jìn)行價(jià)稅分離來(lái)計(jì)算嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 23:08
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是直接一起價(jià)稅分離的
?閱讀? 857
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開(kāi)專票出去了,但是對(duì)方公司還沒(méi)預(yù)付貨款,內(nèi)部還要走流程,我們也沒(méi)發(fā)貨,只是開(kāi)了票,這種情況怎么處理,做賬應(yīng)該做成哪筆費(fèi)用呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 21:48
#稅務(wù)師#
以下是一種常見(jiàn)的處理方式,僅供參考: 確保發(fā)票已正確開(kāi)具,并已交付給對(duì)方公司。同時(shí),確認(rèn)對(duì)方公司的付款方式和流程,以便后續(xù)跟進(jìn)。 針對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票,在公司的會(huì)計(jì)賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“應(yīng)收賬款”科目,以反映公司對(duì)對(duì)方公司的債權(quán)。例如,在應(yīng)收賬款科目下,可以設(shè)置不同的明細(xì)科目,以區(qū)分不同的客戶和交易。 當(dāng)對(duì)方公司付款時(shí),根據(jù)實(shí)際收款金額和日期,在會(huì)計(jì)賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以反映公司收到款項(xiàng)的事實(shí)。同時(shí),需要沖銷之前記錄的應(yīng)收賬款科目,以保持賬目的一致性。
?閱讀? 801
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用散布圖法分解混合成本。
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 19:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 十分抱歉,稅務(wù)師輔導(dǎo)課程不涉及散布圖法,老師這里查詢到的是 散布圖法,其數(shù)值會(huì)因人而異,但由于用到了所有的數(shù)據(jù),所以他的精確程度要比高低點(diǎn)法高。 (1)收集對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。對(duì)于打算調(diào)查分析其是否相關(guān)的兩因素的數(shù)據(jù) (設(shè)為x、y),以對(duì)應(yīng)的形式列表收集。收集的數(shù)至少要30組以上。 (2) 繪制散布圖。在平面座標(biāo)紙上以x為橫軸、y為縱軸作圖,并根據(jù)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)描點(diǎn)。 (3) 觀察分析散布圖,作出兩因素是否相關(guān)以及相關(guān)程度的結(jié)論。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 608
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對(duì)尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)專用繳款書(shū)的進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)的會(huì)計(jì)處理不明白?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 18:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 尚未取得稽核結(jié)果的,都是先在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”中的過(guò)渡,等到實(shí)際認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 678
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出差補(bǔ)助 可以算到差旅費(fèi)里面嗎 能稅前扣除嗎 需要出個(gè)什么東西附到憑證后面嗎
紅雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 18:24
#稅務(wù)師#
可以,必須先建立差旅補(bǔ)助制度,且不超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
?閱讀? 761
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老師,麻煩幫我解答一下,我想確認(rèn)一下我做的對(duì)不對(duì),可能我的思路不對(duì),謝謝
方文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 18:02
#稅務(wù)師#
你好!我把解答思路拍給你,這樣詳細(xì)些,謝謝關(guān)注好評(píng),我是方文老師
?閱讀? 698
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D選項(xiàng)也不對(duì)吧,綜股沒(méi)有減值,選項(xiàng)D也沒(méi)說(shuō)是綜債還是綜股,我覺(jué)得也不對(duì)
曉文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:57
#稅務(wù)師#
您好 選項(xiàng)D 說(shuō)的是分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益 是綜債;如果題目中說(shuō)是指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益 則為綜股
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個(gè)體工商戶不能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?為啥選C
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里選項(xiàng)C說(shuō)的是代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票專用章說(shuō)法錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人,公司沒(méi)有營(yíng)業(yè),報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)人,零申報(bào),報(bào)的工資為0。報(bào)表里面公司從業(yè)人數(shù)寫(xiě)1。那工資那里還要做賬嗎?是不是也是0?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:21
#稅務(wù)師#
你好,工資你都是零申報(bào),那就不用做工資的呢
?閱讀? 715
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購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了紅字信息表,購(gòu)買(mǎi)方怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 16:47
#稅務(wù)師#
你好,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了紅字信息表,(開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票之后)購(gòu)買(mǎi)方的分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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1.購(gòu)買(mǎi)方已開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購(gòu)買(mǎi)方怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2.購(gòu)買(mǎi)方已收到了銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方怎么做會(huì)計(jì)分錄?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 16:42
#稅務(wù)師#
您好,1,收到紅字信息表,不需要做會(huì)計(jì)分錄 2.收入負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷此前正數(shù)發(fā)票的分錄。
?閱讀? 794
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老師,我們是食品生產(chǎn)企業(yè),收到了供應(yīng)商開(kāi)的酒和旅游的 專用 發(fā)票,是不是不能抵扣?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:42
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
?閱讀? 745
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2015年底,張三和李四決定開(kāi)始創(chuàng)業(yè),成立1家小辣椒股份有限公司,專做麻辣燙餐飲服務(wù),公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元。張三、李四分別出資60萬(wàn)元和40萬(wàn)元,小辣椒股份設(shè)計(jì)為1000萬(wàn)股,2019年初,張三、李四與王五達(dá)成協(xié)議,王五成為小辣椒新的合伙人,由王五投資160萬(wàn)元,折成股份200萬(wàn)股,展開(kāi)麻辣燙連鎖經(jīng)營(yíng)。問(wèn):王五成為公司合伙人時(shí),張三和李四的股權(quán)價(jià)值分別是多少?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:37
#稅務(wù)師#
您好 我來(lái)回答這個(gè)題目。
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若奶茶店銀行貸款50萬(wàn)元采用的是補(bǔ)償性余額方式,補(bǔ)償性余額為20%,小辣椒實(shí)際可使用的資金是多少?實(shí)際支付的利息是多少?如果銀行愿意為補(bǔ)償性余額支付2%利息給小辣椒,那么小辣椒銀行貸款的實(shí)際利率又是多少?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:14
#稅務(wù)師#
您好,貸款的利率沒(méi)有已知,缺了條件
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老師,假如2023年進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)收到,23年將銷項(xiàng)稅全部繳納,24年取得發(fā)票,沒(méi)有申請(qǐng)退稅,而是抵扣當(dāng)年的銷項(xiàng),那當(dāng)年的應(yīng)繳金額,還需要控制一下增值稅稅負(fù)嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 14:45
#稅務(wù)師#
你好,每年都需要控制好增值稅稅負(fù)率的
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老師對(duì)方給我們退貨了,應(yīng)該怎樣寫(xiě)分錄,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 13:26
#稅務(wù)師#
之前做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛
?閱讀? 705
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)這家企業(yè)注銷報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是按照25%,先交企業(yè)所得稅嗎?然后需要交分紅稅嗎?可以根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)具體講解一下嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 13:08
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)未分配利潤(rùn)已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,如果分紅再繳納20¥股息紅利所得就可以
?閱讀? 731
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圖片內(nèi)容胡說(shuō)一下謝謝謝謝。
晶晶月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 13:06
#稅務(wù)師#
您好,最前面您問(wèn)的內(nèi)容是什么呢?
?閱讀? 635
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圖片內(nèi)容回復(fù)一下謝謝謝謝謝謝。
方文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 12:32
#稅務(wù)師#
你好!退款需要賬戶解封后才行的,也就是重組完成后才可以退款
?閱讀? 709
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老師,請(qǐng)問(wèn)我只有商場(chǎng)開(kāi)的房租費(fèi)和管理費(fèi)用的普票,共計(jì)17915.56。公賬沒(méi)有流水,也沒(méi)有給其他公司開(kāi)票。增值稅小規(guī)模納稅人。增值稅申報(bào)表怎么填呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 11:16
#稅務(wù)師#
十藍(lán)填寫(xiě)這個(gè)銷售額不含稅的
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