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老師,我是小規(guī)模,但沒有差額征稅,23年4季度,3%的專票開了9000(含稅),1%的普票開了9742,合計含稅收入18742元,申報時提示必須填寫增值稅附列資料申報表,請問第五5欄和第8欄如何填寫?直接告訴我數(shù)字和原因好嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/07 15:31
#稅務(wù)師#
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
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一般納稅人銷售舊家具,按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅(稅法一 第四節(jié) 課后練習(xí)5) 為什么上述說法是正確的?
郭老師
??|
提問時間:01/07 14:36
#稅務(wù)師#
銷售固定資產(chǎn)符合簡易計稅可以這么做 08年之前買來的
?閱讀? 569
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老師:公司房子出租的話,收30萬每年,老師是要交多少增值稅和房產(chǎn)稅?
王超老師
??|
提問時間:01/07 12:04
#稅務(wù)師#
公司作為一般納稅人,按照10%的稅率計算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 10%) * 10% = 27272.73元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 公司作為小規(guī)模納稅人,按照5%的征收率計算增值稅: 增值稅 = 30萬 / (1 + 5%) * 5% = 14285.71元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。 個人作為出租方,需要繳納個人所得稅和房產(chǎn)稅: 個人所得稅 = (30萬 - 合理的修繕費用等) * 10% = 27000元。 房產(chǎn)稅 = 30萬 * 12% = 36000元。
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職工發(fā)放的取暖費需要計入工資薪金所得扣除個稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/07 11:33
#稅務(wù)師#
是的。職工發(fā)放的取暖費需要計入工資薪金所得扣除個稅
?閱讀? 1040
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房開企業(yè)工程檢測費交印花稅嗎?如果交,按那個稅目
金金老師
??|
提問時間:01/07 09:52
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,按照技術(shù)服務(wù)就可以
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稅務(wù)師參考網(wǎng)站及學(xué)歷要求
郭老師
??|
提問時間:01/07 09:29
#稅務(wù)師#
報名條件 (一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應(yīng)條件之一的,可報名參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試: 1.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)?;蛘呷〉闷渌麑W(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2.取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報名: 1.被中國注冊稅務(wù)師協(xié)會取消登記的稅務(wù)師,自取消登記之日起至申請報名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務(wù)師職業(yè)資格考試因違紀(jì)違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經(jīng)取得全科合格者。
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老師,你好 這個題目里的股利,在沒有明確說明的情況下,是應(yīng)該按已宣告未發(fā)放來計算嗎 2月份買的,4月份發(fā)放股利,應(yīng)該算是去年股利吧,這個題目在這里糾結(jié)了一會
小天老師
??|
提問時間:01/07 06:31
#稅務(wù)師#
早上好,不是的,450000-400000-4000+15000 在沒有明確說明的情況,按實際發(fā)放時計算
?閱讀? 597
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廚房改造,健身房改造,值班室改造需要繳納印花稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/06 23:41
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,這種情況是要的。按建設(shè)工程合同交
?閱讀? 660
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老師,您好 這個貼現(xiàn)息的計算怎么是乘的4/12呢
立峰老師
??|
提問時間:01/06 23:19
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因為貼現(xiàn)期只有4個月,所以在計算貼現(xiàn)息時要除以12再乘以4
?閱讀? 792
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老師,您好 這個題目直接將面值和利息一起進(jìn)行價稅分離來計算嗎
金金老師
??|
提問時間:01/06 23:08
#稅務(wù)師#
您好,這個是直接一起價稅分離的
?閱讀? 856
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開專票出去了,但是對方公司還沒預(yù)付貨款,內(nèi)部還要走流程,我們也沒發(fā)貨,只是開了票,這種情況怎么處理,做賬應(yīng)該做成哪筆費用呢
易 老師
??|
提問時間:01/06 21:48
#稅務(wù)師#
以下是一種常見的處理方式,僅供參考: 確保發(fā)票已正確開具,并已交付給對方公司。同時,確認(rèn)對方公司的付款方式和流程,以便后續(xù)跟進(jìn)。 針對已開具的發(fā)票,在公司的會計賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“應(yīng)收賬款”科目,以反映公司對對方公司的債權(quán)。例如,在應(yīng)收賬款科目下,可以設(shè)置不同的明細(xì)科目,以區(qū)分不同的客戶和交易。 當(dāng)對方公司付款時,根據(jù)實際收款金額和日期,在會計賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以反映公司收到款項的事實。同時,需要沖銷之前記錄的應(yīng)收賬款科目,以保持賬目的一致性。
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用散布圖法分解混合成本。
周老師
??|
提問時間:01/06 19:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 十分抱歉,稅務(wù)師輔導(dǎo)課程不涉及散布圖法,老師這里查詢到的是 散布圖法,其數(shù)值會因人而異,但由于用到了所有的數(shù)據(jù),所以他的精確程度要比高低點法高。 (1)收集對應(yīng)數(shù)據(jù)。對于打算調(diào)查分析其是否相關(guān)的兩因素的數(shù)據(jù) (設(shè)為x、y),以對應(yīng)的形式列表收集。收集的數(shù)至少要30組以上。 (2) 繪制散布圖。在平面座標(biāo)紙上以x為橫軸、y為縱軸作圖,并根據(jù)對應(yīng)數(shù)據(jù)描點。 (3) 觀察分析散布圖,作出兩因素是否相關(guān)以及相關(guān)程度的結(jié)論。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)專用繳款書的進(jìn)項稅額,企業(yè)的會計處理不明白?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/06 18:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 尚未取得稽核結(jié)果的,都是先在“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”中的過渡,等到實際認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 678
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出差補(bǔ)助 可以算到差旅費里面嗎 能稅前扣除嗎 需要出個什么東西附到憑證后面嗎
紅雪老師
??|
提問時間:01/06 18:24
#稅務(wù)師#
可以,必須先建立差旅補(bǔ)助制度,且不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
?閱讀? 761
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老師,麻煩幫我解答一下,我想確認(rèn)一下我做的對不對,可能我的思路不對,謝謝
方文老師
??|
提問時間:01/06 18:02
#稅務(wù)師#
你好!我把解答思路拍給你,這樣詳細(xì)些,謝謝關(guān)注好評,我是方文老師
?閱讀? 697
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D選項也不對吧,綜股沒有減值,選項D也沒說是綜債還是綜股,我覺得也不對
曉文老師
??|
提問時間:01/06 17:57
#稅務(wù)師#
您好 選項D 說的是分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 是綜債;如果題目中說是指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 則為綜股
?閱讀? 798
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個體工商戶不能去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?為啥選C
范老師
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提問時間:01/06 17:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里選項C說的是代開增值稅專用發(fā)票,加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票專用章說法錯誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 831
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老師,請問下小規(guī)模納稅人,公司沒有營業(yè),報個稅的時候報了一個人,零申報,報的工資為0。報表里面公司從業(yè)人數(shù)寫1。那工資那里還要做賬嗎?是不是也是0?
獨情
??|
提問時間:01/06 17:21
#稅務(wù)師#
你好,工資你都是零申報,那就不用做工資的呢
?閱讀? 714
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購買方開具了紅字信息表,購買方怎么做會計分錄
鄒老師
??|
提問時間:01/06 16:47
#稅務(wù)師#
你好,購買方開具了紅字信息表,(開具負(fù)數(shù)發(fā)票之后)購買方的分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
?閱讀? 758
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1.購買方已開具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會計分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方怎么做會計分錄?
微微老師
??|
提問時間:01/06 16:42
#稅務(wù)師#
您好,1,收到紅字信息表,不需要做會計分錄 2.收入負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷此前正數(shù)發(fā)票的分錄。
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老師,我們是食品生產(chǎn)企業(yè),收到了供應(yīng)商開的酒和旅游的 專用 發(fā)票,是不是不能抵扣?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:42
#稅務(wù)師#
您好,這個是不能抵扣進(jìn)項的
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2015年底,張三和李四決定開始創(chuàng)業(yè),成立1家小辣椒股份有限公司,專做麻辣燙餐飲服務(wù),公司注冊資本100萬元。張三、李四分別出資60萬元和40萬元,小辣椒股份設(shè)計為1000萬股,2019年初,張三、李四與王五達(dá)成協(xié)議,王五成為小辣椒新的合伙人,由王五投資160萬元,折成股份200萬股,展開麻辣燙連鎖經(jīng)營。問:王五成為公司合伙人時,張三和李四的股權(quán)價值分別是多少?
一休哥哥老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#稅務(wù)師#
您好 我來回答這個題目。
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若奶茶店銀行貸款50萬元采用的是補(bǔ)償性余額方式,補(bǔ)償性余額為20%,小辣椒實際可使用的資金是多少?實際支付的利息是多少?如果銀行愿意為補(bǔ)償性余額支付2%利息給小辣椒,那么小辣椒銀行貸款的實際利率又是多少?
廖君老師
??|
提問時間:01/06 15:14
#稅務(wù)師#
您好,貸款的利率沒有已知,缺了條件
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老師,假如2023年進(jìn)項沒有及時收到,23年將銷項稅全部繳納,24年取得發(fā)票,沒有申請退稅,而是抵扣當(dāng)年的銷項,那當(dāng)年的應(yīng)繳金額,還需要控制一下增值稅稅負(fù)嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/06 14:45
#稅務(wù)師#
你好,每年都需要控制好增值稅稅負(fù)率的
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老師對方給我們退貨了,應(yīng)該怎樣寫分錄,
郭老師
??|
提問時間:01/06 13:26
#稅務(wù)師#
之前做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛
?閱讀? 705
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老師您好,請問這家企業(yè)注銷報表上的未分配利潤是按照25%,先交企業(yè)所得稅嗎?然后需要交分紅稅嗎?可以根據(jù)報表數(shù)據(jù)具體講解一下嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 13:08
#稅務(wù)師#
你好,這個未分配利潤已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,如果分紅再繳納20¥股息紅利所得就可以
?閱讀? 731
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圖片內(nèi)容胡說一下謝謝謝謝。
晶晶月老師
??|
提問時間:01/06 13:06
#稅務(wù)師#
您好,最前面您問的內(nèi)容是什么呢?
?閱讀? 635
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圖片內(nèi)容回復(fù)一下謝謝謝謝謝謝。
方文老師
??|
提問時間:01/06 12:32
#稅務(wù)師#
你好!退款需要賬戶解封后才行的,也就是重組完成后才可以退款
?閱讀? 708
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老師,請問我只有商場開的房租費和管理費用的普票,共計17915.56。公賬沒有流水,也沒有給其他公司開票。增值稅小規(guī)模納稅人。增值稅申報表怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:01/06 11:16
#稅務(wù)師#
十藍(lán)填寫這個銷售額不含稅的
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稅務(wù)師和稅務(wù)籌劃師有什么不同?
小天老師
??|
提問時間:01/06 10:16
#稅務(wù)師#
您好,側(cè)重點不一樣 稅務(wù)籌劃師主要負(fù)責(zé)為企業(yè)提供稅收籌劃方案,降低企業(yè)的稅負(fù),同時避免違法行為。 稅務(wù)師則是專門從事稅務(wù)代理工作的專業(yè)人員,他們?yōu)榭蛻籼峁┒悇?wù)咨詢、稅務(wù)代理、稅務(wù)鑒證等服務(wù)
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