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酒店行業(yè)(餐飲住宿一體的一般納稅人)可以給承包經(jīng)營的職工食堂開具增值稅專用發(fā)票嗎?每月開30萬左右的增值稅專用發(fā)票會不會觸發(fā)稅務預警
郭老師
??|
提問時間:07/05 12:49
#稅務#
可以開專票 但是對方也不能抵扣增值稅 實際提供的服務30萬沒風險
?閱讀? 372
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銷售方通過融資租賃方式銷售設備,融資租賃公司的利息由銷售方承擔,銷售方支付的利息是否可以稅前扣除
樸老師
??|
提問時間:07/05 12:46
#稅務#
銷售方承擔融資租賃利息,滿足以下條件可稅前扣除: 關聯(lián)且合理:利息與銷售設備收入直接相關,且利率不超金融企業(yè)同期同類貸款利率,有合規(guī)憑證(如發(fā)票 )。反之不可扣:若與收入無關、無合法憑證,或利率超標,不得扣除 。 留存好合同、支付憑證、利率說明等資料備查。
?閱讀? 26
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老師,24年多計提了某員工費用,并全部做現(xiàn)金支付了?,F(xiàn)24年個稅申報已全部撤銷。是小企業(yè)準則今年怎么做調(diào)整分錄?匯算清繳表要改嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/05 11:08
#稅務#
你好,你是計提了他的工資嗎
?閱讀? 198
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公司食堂沒有設置專門的水電表,進項稅金沒有轉(zhuǎn)出,這個該按什么比例或者說該按照什么方式去分配這個
樸老師
??|
提問時間:07/05 08:24
#稅務#
可按以下方式合理分攤并轉(zhuǎn)出進項稅: 面積比例:按食堂面積占企業(yè)總面積比例分攤水電費,計算對應進項稅轉(zhuǎn)出。 人數(shù)比例:按食堂就餐人數(shù)占企業(yè)總?cè)藬?shù)比例分攤。 實際估算:根據(jù)食堂設備功率、使用時長等估算消耗占比。 選一種方法,保持一致,留存資料(面積、人數(shù)記錄等),賬務上計入福利費并轉(zhuǎn)出進項稅
?閱讀? 223
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公司減資,退回減資部分退給股東,有自然人也有企業(yè)股東,,雙方賬務如何處理,是否涉及企稅,個稅等其他稅費
郭老師
??|
提問時間:07/04 20:21
#稅務#
股權比例沒有變化的情況下,不涉及到稅款借實收資本貸銀行存款
?閱讀? 679
?收藏? 3
老師,所得稅第一季度盈利交了所得稅,第二季度虧損怎么處理。
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 20:04
#稅務#
您好,可以彌補下季度的,匯算清繳繳調(diào)增處理
?閱讀? 155
?收藏? 1
請教下,租入的廠房中一些基礎的管道設施安裝,車間地坪的固化,辦公室的裝修,這算是固定資產(chǎn)的改建嗎?都需要怎么做賬啊
宋生老師
??|
提問時間:07/04 17:11
#稅務#
你好,這個入長期待攤費用,然后慢慢攤銷.
?閱讀? 208
?收藏? 1
有兩個不同法人的公司A和B,公司A是一般納稅人,B公司是小規(guī)模。A公司缺大量進項票,而是利用B公司和客戶簽銷售合同,用A公司和供應商買貨簽合同付款取得進項票。然后B公司去送貨給客戶并開3%的發(fā)票給客戶。這樣的方法可行嗎?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:07/04 16:41
#稅務#
不行 你銷售那邊有銷售,你購入一堆,你沒有銷售出去,他不都是屬于存貨 這樣a公司會大量的積壓庫存
?閱讀? 133
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印花稅不小心點了減免,申報后才看到。但是不減免的話也是低于1元,不用征稅,這個還需要更正申報嗎
家權老師
??|
提問時間:07/04 16:00
#稅務#
直接那樣申報了就行。免交的印花稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 165
?收藏? 1
這部分是無票成本么
宋生老師
??|
提問時間:07/04 12:04
#稅務#
你好,你說的是哪部分呢
?閱讀? 445
?收藏? 2
公司A跟公司B簽了一個食堂承包合同,然后公司A給公司C做,那公司A開票給公司B開什么明目,,公司C開什么明目給公司A
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:53
#稅務#
最后以C公司名義經(jīng)營?
?閱讀? 147
?收藏? 0
老師您好!咨詢一下,我公司屬于公益性企業(yè),房屋屬于自建自用,可以申請免交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?有無相關依據(jù)?謝謝。
文文老師
??|
提問時間:07/04 10:47
#稅務#
非營利組織,且房屋、土地, 直接用于公益事業(yè)。則可以的
?閱讀? 41
?收藏? 0
老師好,我單位物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,小區(qū)垃圾清運費,清理垃圾給開的發(fā)票內(nèi)容寫的是“”裝卸搬運—垃圾清運費“”,我單位有代扣代繳個人所稅義務嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/04 09:55
#稅務#
對方是個人才有代扣代繳個人所稅義務
?閱讀? 150
?收藏? 1
道路劃線的項目按什么稅率,什么項目開具增值稅專用發(fā)票,道路劃線發(fā)生的噴漆,人員,設備,油漆都是由乙方提供
宋生老師
??|
提問時間:07/04 09:25
#稅務#
你好,你們只是規(guī)劃設計是嗎
?閱讀? 57
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老師,想咨詢個問題,現(xiàn)在有一個外資企業(yè)A和內(nèi)資企業(yè)B,在中國成立了一家非上市公司C,約定A公司持股26%,B公司持股74%,截至4月A未實繳,B公司部分實繳,經(jīng)資產(chǎn)評估單位評估被轉(zhuǎn)讓公司C凈資產(chǎn)評估金額是7800萬,現(xiàn)在B公司要收購A公司持有的全部股權成本。 方案一:那現(xiàn)在即使外資企業(yè)沒有實繳,但是因為不動產(chǎn)占總資產(chǎn)比例過高,最好也是要按照評估報告的凈資產(chǎn)評估金額進行轉(zhuǎn)股,也就是核定的外資持股轉(zhuǎn)讓金額大概在2000萬,那股權轉(zhuǎn)讓要交的企稅大概就是(7800*0.26-股權取得成本0-合理稅費)*10%=202.8萬左右 方案二:要是讓外資公司實繳以后 在做轉(zhuǎn)股 是不是合適一點 實繳以后凈資產(chǎn)份額在10800萬,轉(zhuǎn)股的稅(10800*0.26-股權取得成本3000-合理稅費)*0.1=0 老師,上述這兩個方案的計算是不是對的
樸老師
??|
提問時間:07/04 09:23
#稅務#
方案一計算思路基本合理,但需注意稅率適用前提(無更優(yōu)稅收協(xié)定);方案二計算思路成立的前提是 A 公司實繳金額確為 3000 萬,若實繳金額準確,則計算合理。兩者核心差異在于股權取得成本的確認及實繳與否對凈資產(chǎn)的影響,需結(jié)合實際情況驗證細節(jié)(如成本金額、稅率適用)。
?閱讀? 42
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公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,就債務人以工抵形式(直接更名給第三方業(yè)主不辦理過戶)抵消應收賬款,是否構(gòu)成債務重組?如構(gòu)成,債務重組損失計入哪個科目?所得稅匯算清繳能否稅前扣除,具體如何填報?是否需要提交相關證明
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:45
#稅務#
您好,這個的胡是構(gòu)成的,這個差額,計入投資收益,所得稅正??鄢顿Y收益?zhèn)鶆罩亟M損益
?閱讀? 358
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甲方銷售貨物收到乙方預付款,該預付款以銀行承兌匯票的方式支付,現(xiàn)該票據(jù)未到承兌期,是否以乙方出票日確定增值稅的納稅義務發(fā)生時間,即收到承兌匯票時是否需要繳納增值稅?
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:36
#稅務#
您好,這個的話預收款的話,是貨物發(fā)出,才需要繳納增值稅
?閱讀? 57
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2018年增值稅應確認的收入應該怎么算
小鎖老師
??|
提問時間:07/03 23:32
#稅務#
您好,增值稅是一次性確認,所得稅是屬于分期確認的
?閱讀? 50
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第60題為什么不是4000+300,這里的補貼與銷售數(shù)量掛鉤,不是要繳納增值稅嗎
小林老師
??|
提問時間:07/03 19:05
#稅務#
你好,正在回復題目,
?閱讀? 521
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在擇業(yè)期,申報個稅類型可以選按實習學生(全日制學歷教育)嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/03 17:32
#稅務#
申報個稅類型可以選按實習學生,可以的
?閱讀? 564
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