問題已解決
前面其它應付款少計提了當月需要補上需要怎么做



你好,同學,可以做
借:管理費用等科目(少計提金額)
貸:其他應付款
2024 11/19 13:18

向慧芳 

2024 11/19 13:52
我實際算出的工會經費個人部分比我系統里面的余額多0.04,現在我發(fā)現是前面遺留下來的現在這個月我要做一筆分錄把它對平

小敏敏老師 

2024 11/19 14:14
可以在這個月做一筆分錄把余額對平。

向慧芳 

2024 11/19 14:27
借:管理費用 0.04
貸:其它應付-工會(個人)0.04
是這樣嗎老師,把我系統里少的部分給補回來

小敏敏老師 

2024 11/19 14:33
同學,可以這樣做的。
