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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,請問下,是為單位對于去年未入賬的收入今年的話怎么做分錄呢



借銀行或者應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 10/09 16:49

84784982 

2024 10/09 16:52
事業(yè)單位不涉及稅費(fèi)

84784982 

2024 10/09 16:53
還有金額很小還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

84784982 

2024 10/09 16:54
這比收入是要退的呢?當(dāng)時(shí)入帳的分褲是借其他應(yīng)收款貸記其他應(yīng)付款

郭老師 

2024 10/09 16:54
借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度盈余。

84784982 

2024 10/09 16:54
但是去年少記了

郭老師 

2024 10/09 16:55
借其他應(yīng)付款貸以前年度盈余。

84784982 

2024 10/09 16:57
這個是現(xiàn)在的正確入賬方法?

84784982 

2024 10/09 16:59
以前年度損益調(diào)整跟以前年度盈余有區(qū)別嗎

郭老師 

2024 10/09 17:01
貸方是沒有問題的,就是借方。你看下正確的借方是哪一科目,你自己應(yīng)該能判斷的。
政府會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度盈余,
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。

84784982 

2024 10/09 17:06
如果去年記得入帳的話,就是借其他應(yīng)收款(財(cái)政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)。如果去年記得入帳的話,就是借其他應(yīng)收款(財(cái)政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)。

郭老師 

2024 10/09 17:08
那你這個不是收入你這樣的話,當(dāng)年跨年是一樣做的。

郭老師 

2024 10/09 17:08
是借其他應(yīng)收款(財(cái)政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)
