問題已解決
你好,我們是小規(guī)模,開進來的費用票2700,給了200元優(yōu)惠,實際對公付款2500,怎么做賬啊



你好,這個比如借,管理費用,辦公費,2700,貸,銀行存款2500,營業(yè)外收入200。
2024 09/30 15:40

m378046168 

2024 09/30 15:47
老師,那營業(yè)外收入的二級明細是啥呀

宋生老師 

2024 09/30 15:49
你好,你可以設置營業(yè)外收入-尾款減免。

m378046168 

2024 09/30 16:01
老師,我之前發(fā)票記賬了,對公付的2500也記賬了,現(xiàn)在就相當于掛著往來呢,這次我再做200的話,摘要寫什么呀

宋生老師 

2024 09/30 16:02
你好,這個你可以。寫:清算XX供應商尾款

m378046168 

2024 09/30 16:04
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 09/30 16:06
你好,不用客氣的了。
