問題已解決
老師,?您好,我想問一下去年掛預付賬款的房租 ,沒收到發(fā)票 ,現在沖銷 ,怎么做分錄?



同學,你好
之前的分錄發(fā)一下
2024 07/24 09:40

84784989 

2024 07/24 09:43
借:管理費用。貸:預付賬款 ,金額是7200

小菲老師 

2024 07/24 09:43
同學,你好
借:預付賬款?
貸:以前年度損益調整

84784989 

2024 07/24 09:48
老師是正數還是負數啊

小菲老師 

2024 07/24 09:51
同學,你好
都是正數

84784989 

2024 07/24 09:59
好的,老師我們公司財務讓我沖營業(yè)外支出 ,不用以前年度損益調整,沒什么問題吧

小菲老師 

2024 07/24 10:01
同學,你好
金額比較小的話,可以

84784989 

2024 07/24 10:02
那分錄怎么寫呢?

小菲老師 

2024 07/24 10:04
借:營業(yè)外支出。? 負數
貸:預付賬款? ?負數

84784989 

2024 07/24 10:12
老師,預付賬款換成銀行存款也是一樣的分錄 ,只需要換成銀行存款,然后負數嗎?

小菲老師 

2024 07/24 10:19
同學,你好
嗯嗯,是的
