問題已解決
一般納稅人,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項稅和銷項稅?可以直接做以下分錄嗎?是否還需要另外設(shè)個科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)? 1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅



可以的,可以這么做的。
2024 06/18 16:24

80306323 

2024 06/18 16:33
老師,那是不是不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個科目啦?

郭老師 

2024 06/18 16:33
對的是的對的是的對的。
