問題已解決
老師,我們是加工行業(yè)只收取加工費,原材料也不是我們買,這個賬怎么下啊,



你好!這個就是受托加工
(1)收到受托加工材料物資時:
可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。
?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記:
借:生產(chǎn)成本——受托加工
貸:原材料等
?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本
借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
貸:生產(chǎn)成本——受托加工
?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)
(5)在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
2024 04/19 09:19

84784964 

2024 04/19 09:25
老師好,客戶發(fā)過來沒數(shù)量,我們加工完才有了加工數(shù)量,以我們加工的數(shù)收取加工費,這也屬于受托加工吧?

宋生老師 

2024 04/19 09:31
你好!是的,是屬于的了

84784964 

2024 04/19 09:37
老師好,按第二筆分錄原材料是在貸方是吧?這個備查賬簿快賬上有嗎老師

宋生老師 

2024 04/19 09:42
你好!這個沒有,企業(yè)自己做一個
是的,在貸方

84784964 

2024 04/19 09:44
老師好,我們不付出原材料這一筆不用做了吧?

宋生老師 

2024 04/19 09:47
你好!是的。可以不用。

84784964 

2024 04/19 11:21
老師好,客戶剩余的廢料抵扣加工費怎么做分錄啊老師

84784964 

2024 04/19 11:26
借:原材料-輔料 貸:應收賬款嗎

宋生老師 

2024 04/19 11:37
你好!是的,就是這樣做
