問題已解決
老師,假如之前預估材料費 借:主營業(yè)務成本材料 貸:應付賬款~暫估 但現(xiàn)在收到了這張發(fā)票,這該怎么記?



你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到了這張發(fā)票,賬務處理是
借:應付賬款~暫估,貸:主營業(yè)務成本
借:原材料,貸:銀行存款等科目
收到材料發(fā)票,通常是計入原材料科目核算,而不是直接計入 主營業(yè)務成本? 的
2024 03/27 21:13
m773165118 

2024 03/27 21:20
嗯,老師,因為進的材料當天就用完了
m773165118 

2024 03/27 21:20
嗯,老師,因為進的材料當天就用完了

鄒老師 

2024 03/27 21:20
祝你學習愉快,工作順利!?
m773165118 

2024 03/27 21:23
老師,只收回一部分材料票,那沖之前暫估得憑證是部分沖還是全部沖呢?
m773165118 

2024 03/27 21:23
老師,只收回一部分材料票,那沖之前暫估得憑證是部分沖還是全部沖呢?

鄒老師 

2024 03/27 21:24
你好,只收回一部分材料票,那就是部分沖銷了?
m773165118 

2024 03/27 21:24
那就是可以部分沖?
m773165118 

2024 03/27 21:24
那就是可以部分沖?

鄒老師 

2024 03/27 21:25
你好,是的,是可以的
