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問題已解決

計算以下計算題如何計算?

hb18583839657| 提問時間:2023 12/26 14:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業(yè)務1銷項稅額的計算 100*9000*13%=117000
2023 12/26 14:45
暖暖老師
2023 12/26 14:45
業(yè)務2銷項稅額的計算 100*9000*13%=117000
暖暖老師
2023 12/26 14:46
業(yè)務3銷項稅額的計算是 20*9000*13%=23400
暖暖老師
2023 12/26 14:46
業(yè)務5銷項稅額的計算是 10*9000*13%=11700
暖暖老師
2023 12/26 14:47
當期銷項稅額的計算是 117000*2+23400+11700=269100
暖暖老師
2023 12/26 14:47
當期可以抵扣進項合計是 272000+3000+260000=535000
暖暖老師
2023 12/26 14:48
當期應交增值稅計算是 269100-535000-81000=-346900
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