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問題已解決

增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這題沒有進(jìn)項(xiàng)稅額算出來的也對嗎?老師能仔細(xì)的講接一下嗎?把這題從頭到尾解釋清楚嗎,講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路,能講解的再詳細(xì)一些嗎老師

m80258768| 提問時間:2023 08/20 14:30
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),如果沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣的話,銷項(xiàng)稅額就是增值稅應(yīng)納稅額哦
2023 08/20 14:50
m80258768
2023 08/20 14:54
還有要講解怎么跟增值稅鏈接在一起,遇到類似這種題目要用什么樣的解題思路
賈小田老師
2023 08/20 14:56
如果有留抵就再用應(yīng)納稅額-留抵
賈小田老師
2023 08/20 15:04
題目重給出了成本和利潤率1.成本*(1+利潤率)可以算出產(chǎn)品含稅的售價2.含稅售價/(1-消費(fèi)稅率)計(jì)稅價格3.計(jì)稅價格*增值稅率是銷項(xiàng)4.銷項(xiàng)-留抵=增值稅應(yīng)納稅額? 5.計(jì)稅價格*消費(fèi)稅率=消費(fèi)稅稅額
m80258768
2023 08/20 15:18
這題能幫我詳細(xì)講解一下嗎,這題加工費(fèi)不是直接告訴我們了嗎?為什么要再算加工費(fèi)?
賈小田老師
2023 08/20 15:26
加工費(fèi)也包含乙代墊的輔料費(fèi)用
m80258768
2023 08/20 15:40
意思是說題干中給到代墊輔料費(fèi)時在計(jì)算是不用考慮這個數(shù)字的對嗎?
賈小田老師
2023 08/20 15:46
題目中說的加工費(fèi)對于乙公司而言有加工費(fèi)和代墊物料,但是對于甲公司而言加工費(fèi)和乙公司代墊物料都是他支付的加工費(fèi)
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