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具體內(nèi)容見圖片??!請(qǐng)問差額征稅專票上的稅金我們可以抵扣嗎?入賬進(jìn)項(xiàng)稅?



你單位是一般計(jì)稅的可以
2023 04/04 20:58

郭老師 

2023 04/04 20:58
勾選平臺(tái)里面勾選這個(gè)發(fā)票就行。

葉子 

2023 04/04 21:01
只要是一般納稅人,任何情況這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅都能抵扣是嗎?

郭老師 

2023 04/04 21:02
是一般計(jì)稅的才可以
有一個(gè)前提啊。

葉子 

2023 04/04 21:09
一般計(jì)稅的意思就是一般納稅人是嗎

郭老師 

2023 04/04 21:10
不是的,一般納稅人他有簡(jiǎn)易計(jì)稅,也有一般計(jì)稅。判斷不了的話,你的銷項(xiàng)發(fā)票開的是13%的,這個(gè)就是一般計(jì)稅開的9%的,或者是6%的也是。

葉子 

2023 04/04 21:18
這個(gè)稅金應(yīng)該是收入成本的差乘以5%得出來的。那進(jìn)項(xiàng)稅我們能抵扣嗎?

葉子 

2023 04/04 21:19
我沒聽懂您啥意思

葉子 

2023 04/04 21:19
我沒聽懂您啥意思

郭老師 

2023 04/04 21:19
你好,你單位是干什么的?主營是什么的?

葉子 

2023 04/04 21:22
我們賣書的

葉子 

2023 04/04 21:22
我們賣書的

郭老師 

2023 04/04 21:23
你們賣圖書都是零稅款的吧?
圖書有免稅政策的

葉子 

2023 04/04 21:26
我們交稅啊,沒有零稅款。

郭老師 

2023 04/04 21:27
你好,那就是你開9%的是嗎?如果是的話可以的,可以抵扣。

葉子 

2023 04/04 21:27
跟這個(gè)有關(guān)系嗎?我們平時(shí)購入的固定資產(chǎn)(不是差額征稅的)都是13%的進(jìn)項(xiàng)稅直接抵扣的

葉子 

2023 04/04 21:27
跟這個(gè)有關(guān)系嗎?我們平時(shí)購入的固定資產(chǎn)(不是差額征稅的)都是13%的進(jìn)項(xiàng)稅直接抵扣的

郭老師 

2023 04/04 21:30
你好,和你購入的沒有關(guān)系呀,
和你銷售出去開的發(fā)票有關(guān)系,如果你是開3%不允許抵扣,知道為什么嗎?因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣。

郭老師 

2023 04/04 21:30
201636號(hào)文件去看一下的免稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣

葉子 

2023 04/04 21:32
那不是簡(jiǎn)易的我們13%6%

葉子 

2023 04/04 21:32
那不是簡(jiǎn)易的我們13%6%

葉子 

2023 04/04 21:34
那我們這張差額征稅的專票,跟個(gè)人購買的車位,進(jìn)項(xiàng)稅可以按照票面進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎

郭老師 

2023 04/04 21:41
可以的可以抵扣的

葉子 

2023 04/04 21:44
老師如果銷項(xiàng)稅率是3%的,是不是平時(shí)購買的固定資產(chǎn)非差額征稅的也都不能抵扣

郭老師 

2023 04/04 21:51
對(duì)的
是這個(gè)意思的

葉子 

2023 04/04 21:52
之前別的老師說不可以抵扣還舉了例子。啥意思?“您好、不可以抵扣的 不可以的。差額征稅的意思是,如果取得了1000萬的收入,但又支付給第三方800萬元,因?yàn)槟憬?jīng)營的是屬于特定業(yè)務(wù),允許用1000萬扣除支付給第三方的800萬,用差額200萬元乘以適用稅率或征收率來繳稅。差額征稅取得的進(jìn)項(xiàng)專票是不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的”

郭老師 

2023 04/04 21:53
他這個(gè)是站在銷售方的角度
你這個(gè)是購買方
