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問題已解決

老師,你好,請問一下小規(guī)模納稅人專票和普票是不是都可以享受3%簡按1%開票呢?專票和普票會計分錄是怎么寫的呀?

山月| 提問時間:2023 03/28 21:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣的。分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023 03/28 21:28
山月
2023 03/28 21:32
普票也是這樣做賬嘛?但是普票沒有超過限制,好像是不得繳納稅費的嘛?
鄒老師
2023 03/28 21:33
你好,如果普通發(fā)票的部分免征了增值稅,還需要做這個分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
山月
2023 03/28 21:33
專票:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,這個是根據(jù)1%稅率來填的是不是呢,另外的2%不用做賬嘛
鄒老師
2023 03/28 21:34
你好,專票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 增值稅稅率是按1%
山月
2023 03/28 21:38
專票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(1%稅率來填) 普票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 老師,你看看專票和普票的分錄是不是這樣的安,我剛剛整理了一下
鄒老師
2023 03/28 21:39
你好,不是。 因為是小規(guī)模納稅人,沒有? 銷項稅額? 三級明細(xì)科目,只需要到??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 二級明細(xì)就好了
山月
2023 03/28 21:42
專票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(1%稅率 填)普票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 老師,這樣對的嘛?
鄒老師
2023 03/28 21:42
你好,是的,現(xiàn)在是正確的?
山月
2023 03/28 21:43
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 03/28 21:43
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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