問題已解決
應(yīng)收賬款形成的可抵扣暫時性差異是100,為什么不是10000-9700=300呢?條件中的200為什么不用?



您好。因為期初已經(jīng)有差異200了
2023 03/27 20:17

合肥葛少 

2023 03/27 20:18
你好,請明示,詳細(xì)說,不明白

小林老師 

2023 03/27 20:19
您好。期初有暫時性差異208

小林老師 

2023 03/27 20:19
您好。期初有暫時性差異200

合肥葛少 

2023 03/27 20:32
如果算21年度甲公司應(yīng)納稅所得額是用100還是300? 比如說稅前會計利潤是9970,應(yīng)納稅所得額應(yīng)該怎么計算?

小林老師 

2023 03/27 20:33
您好,根據(jù)您的題目,9970+100

合肥葛少 

2023 03/27 20:35
為什么不是9970+300?

合肥葛少 

2023 03/27 20:37
先確認(rèn)了200壞賬準(zhǔn)備,又補提了100壞賬準(zhǔn)備,一共確認(rèn)300壞賬準(zhǔn)備,難道不是這樣嗎?

小林老師 

2023 03/27 20:46
您好,200是期初,與本期無關(guān),本期計提100
