問題已解決
你好老師,同一個月內(nèi)先開銷項再有進項,之前庫存已經(jīng)清零了 怎么做賬?



你好,需要先做購進的分錄,然后再做銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
2023 03/05 11:12

flower 

2023 03/05 11:17
不需要做暫估入庫嗎?因為是同一個月的 我也很疑惑?我前邊庫存也是零了。

鄒老師 

2023 03/05 11:17
你好,當月有取得發(fā)票,只是進項比銷項的時間晚,這種情況不需要暫估入賬啊?

flower 

2023 03/05 11:28
好的 謝謝老師

鄒老師 

2023 03/05 11:28
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
