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老師,請問有留抵稅的時候,如何做月末的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄???



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 02/03 17:48

郭老師 

2023 02/03 17:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底

老師,請問有留抵稅的時候,如何做月末的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄???
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