問題已解決
上個月的專票開錯了,這個月需要進項轉(zhuǎn)出,那這個月繳稅前如何做賬,這筆分錄應該怎么做呢,麻煩老師詳細說明一下,謝謝



當時進項的分錄怎么做的。
2022 09/29 17:07

郭老師 

2022 09/29 17:15
如果這個是貨物的,借預付賬款貸庫存商品應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸營業(yè)外收入負數(shù)
貸應交稅費,增值稅加計扣除

郭老師 

2022 09/29 17:23
不用的,直接做到這個月就可以了,不需要調(diào)整之前和之后

郭老師 

2022 09/29 18:22
借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
應交稅費,增值稅加計扣除,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。

郭老師 

2022 09/29 18:33
不用客氣,工作愉快。

郭老師 

2022 09/30 10:07
借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費貸銀行存款

84785017 

2022 09/29 17:13
因為剛來,也不知道這個分錄是怎么做的,去找也沒有找到

84785017 

2022 09/29 17:15
現(xiàn)在怎么做賬呢,要求補到23年的稅收里面

84785017 

2022 09/29 18:21
月初已經(jīng)補繳了,具體還有做什么,怎么做呢

84785017 

2022 09/29 18:28
好的,謝謝老師了

84785017 

2022 09/30 10:05
老師,中秋節(jié)發(fā)給員工福利如何做賬
