問題已解決
老師,暫估時,借管理費用-其他 貸應付賬款-暫估 ,后面有車票了,借管理費用-差旅費(負數(shù)),貸應付賬款-暫估(負數(shù)),是這樣的嗎?



你好,是的,是這樣的
2022 07/19 14:41

m85461818 

2022 07/19 14:42
管理費用的二級科目不一致,沒事吧

鄒老師 

2022 07/19 14:42
你好,暫估前后,需要做到一致才是的?

m85461818 

2022 07/19 14:44
啊,我一個是其他,一個是差旅費。因為暫估時我不確定后來的票是啥呀

鄒老師 

2022 07/19 14:46
你好,不能這樣處理的?
暫估前后,需要做到一致才是的?
