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電子稅務(wù)局更正去年增值稅報表怎么更正呢



電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報或者是作廢申報。
2022 06/14 17:31

84785039 

2022 06/14 17:33
是直接作廢在重新申報嗎

郭老師 

2022 06/14 17:35
沒有交稅的可以直接作廢重新。

84785039 

2022 06/14 17:45
有稅但是是免了的這種可以嗎

郭老師 

2022 06/14 17:46
你好,這種可以作廢的。這種就是沒有交稅。

84785039 

2022 06/14 18:15
這種作廢在重新申報稅務(wù)那邊會不會納入異常監(jiān)管呢

郭老師 

2022 06/14 18:16
如果你是錯誤的,修改成正確的,沒有關(guān)系的。

84785039 

2022 06/14 18:21
老師是這樣的一個情況,這個是我才接手的一個出租車公司,然后他這邊有40多輛,嗯出租車,但是不是公司所有是出租車司機(jī),他**在公司,然后每個月給他管理費,然后之前的會計的時候,他申報的時候就是他們實際收到的這個,嗯收入嗯,有30多萬,然后他在企業(yè)所得稅這邊申報的時候是30多萬。然后在增值稅那邊去收,他要交一個那個營業(yè)稅嘛,現(xiàn)在是營改增嘛,然后他在那邊申報的時候是把出租車那部分的,就是個人的收入,他一起把它申報進(jìn)去了,但是還是每個就是一季度把季度申報還是在30萬以內(nèi),所以說這種情況他是沒有交稅的,但是現(xiàn)在我要改的是是就要把增值稅。

84785039 

2022 06/14 18:22
就是要把增值稅修正,嗯減少50多萬,就是這種異常的大金額的調(diào)那個,嗯改,改正的話,這種嗯,稅務(wù)那邊會不會有,有就是會發(fā)生異常的這種警報或是怎么樣的。因為這邊我是才接手沒有幾天,然后今天就接到稅務(wù)給我打電話,然后就說我們的企業(yè)所得稅的收入和增值稅的收入,就是兩邊,嗯就存在較大的差額,就就是讓我們更正,然后就是這樣的話,我把它做廢了的話,然后再重新申報,這種就是說,嗯,稅務(wù)那邊會不會出現(xiàn)什么異常警報或者這種。

郭老師 

2022 06/14 18:22
他有沒有隱瞞收入的?

84785039 

2022 06/14 18:24
沒有隱瞞收入,就是那30多萬,就是他的真實的收入,然后他申報的時候,他是把出租車司機(jī)那部分,就是每天跑的收入,他把一起申報進(jìn)去了。

郭老師 

2022 06/14 18:25
那你們帶司機(jī)收取的那一部分是代收代付嗎?

84785039 

2022 06/14 18:34
我把它做廢了的話,然后再重新申報,這種就是說,嗯,稅務(wù)那邊會不會出現(xiàn)什么異常警報或者這種?

郭老師 

2022 06/14 18:35
你好不會形成異常的。

郭老師 

2022 06/14 18:36
保證你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也就可以。
