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問題已解決

甲公司外購120萬元的禮品贈送給客戶,并將其列為業(yè)務(wù)招待費,已知當年銷售 收入為8000萬元。請問甲公司應(yīng)如何進行稅收籌劃?

84784979| 提問時間:2022 06/08 15:20
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
招待費扣除標準8000×0.5%=40 調(diào)增80 可以考慮把禮品做為宣傳,印上logo,扣除標準8000×15%>120,可以全額扣除
2022 06/08 15:53
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