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老師本月銷項稅額46111.52進項稅額958,紅沖銷項稅額217088,這個增值稅如何結轉,分錄如何寫



您好,最后應交稅費應交增值稅期末是正數還是負數?
2022 04/09 20:40

84784976 

2022 04/09 20:48
最后應交稅費應交增值稅期末 是負數

小林老師 

2022 04/09 20:50
您好,那您,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

84784976 

2022 04/09 20:51
老師這個紅沖的分錄對不對

小林老師 

2022 04/09 20:52
您好,若不跨年,分錄是沒問題,

84784976 

2022 04/09 21:15
跨年了
是十二月份開的票,三月份紅沖的

84784976 

2022 04/09 21:27
老師,這個到底該如何處理啊

小林老師 

2022 04/10 07:31
您好,把圖片分錄主營業(yè)務收入替換以前年度損益調整

84784976 

2022 04/10 08:45
老師我們是小企業(yè)會計準則

小林老師 

2022 04/10 08:47
您好,把圖片分錄主營業(yè)務收入替換為未分配利潤

84784976 

2022 04/10 08:49
老師我的增值稅結轉分錄對不對

小林老師 

2022 04/10 08:54
您好,結轉分錄是錯誤

84784976 

2022 04/10 08:56
老師 應該怎么做?

小林老師 

2022 04/10 09:01
您好,因為應交稅費應交增值稅期末合計余額負數,所以借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
